Faktúry
Počet záznamov: 2919
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0036/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 75,60 € | 30.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0039/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 432,55 € | 30.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0038/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 449,59 € | 30.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0037/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 257,36 € | 30.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0041/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 815,56 € | 30.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0040/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 948,52 € | 30.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0043/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 702,63 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0042/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 679,73 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0061/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 33,60 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0056/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 271,09 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0055/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 618,86 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0053/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 701,28 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0049/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 544,26 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 602,59 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0057/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 110,94 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0051/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 462,74 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0050/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 867,42 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0044/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 164,59 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0052/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 222,23 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0059/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 95,79 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0058/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 50,80 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0047/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 435,54 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0046/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 960,25 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0060/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 143,58 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0054/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 152,40 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0048/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GROTTO TRADE | 44036752 | 204,00 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/20 | predplatné | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 288,00 € | 28.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 538,80 € | 19.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/20 | športový materiál pre ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REDFROG | 44394357 | 259,20 € | 22.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/20 | tonery, preloženie projektora, výmena káblu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 438,68 € | 28.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra |