Faktúry
Počet záznamov: 5243
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0327/23 | preddavok el. energie 7/2023 Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 160,00 € | 06.07.2023 | 04.08.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0326/23 | preddavok el. energie 7/2023 Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 100,00 € | 06.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0348/23 | PC ekonómka | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 780,70 € | 05.07.2023 | 04.08.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0355/23 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 103,96 € | 05.07.2023 | 04.08.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0345/23 | služby počitačovej siete 6/2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 280,00 € | 05.07.2023 | 04.08.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0346/23 | tlač kópií | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | XEROX LIMITED | 30814677 | 0,83 € | 05.07.2023 | 04.08.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0347/23 | PHM | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 460,28 € | 05.07.2023 | 04.08.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0344/23 | odvoz nadmerného odpadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GRABER s.r.o. | 46424741 | 768,00 € | 04.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0350/23 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 140,57 € | 04.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0342/23 | výkon zodpovednej osoby 7/2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0341/23 | servis výťahov II.Q. 2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 360,00 € | 03.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0340/23 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | T-TAKACS s.r.o. | 35895438 | 219,47 € | 03.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0337/23 | na základe Zmluvy o prenájme ZŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 6 082,10 € | 03.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0336/23 | nájom telocvičňa ZŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 1 915,00 € | 03.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0335/23 | nájom telocvičňa SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 360,00 € | 03.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0334/23 | čistiace potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 85,92 € | 03.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0333/23 | čistiace potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 274,34 € | 03.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0332/23 | čistiace potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 95,76 € | 03.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0331/23 | čistiace potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 95,76 € | 03.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0330/23 | čistiace potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 204,00 € | 03.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0329/23 | čistiace potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 35,28 € | 03.07.2023 | 04.08.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0339/23 | preddavok plynu 7/2023 Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 200,00 € | 03.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0338/23 | preddavok plynu 7/2023 Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 500,00 € | 03.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0343/23 | technik PO a BOZP , hasiací prístroj | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 352,50 € | 03.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0325/23 | štiepkovanie konárov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Peter ÍRÓ - SHR | 30850231 | 500,00 € | 30.06.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0323/23 | vodné Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 36,14 € | 29.06.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0324/23 | činky - Oblasť športu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Juraj Kopaj - KOHI plus | 34454896 | 420,00 € | 29.06.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0321/23 | televízia DIGI | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DIGI Slovakia, s.r.o. | 35701722 | 12,10 € | 28.06.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0322/23 | učebnice SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 240,20 € | 28.06.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0160/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 320,34 € | 27.06.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |