MARITRANS s.r.o.


Informácie
  • Názov: MARITRANS s.r.o.
  • IČO: 48061654
  • Adresa: SNP 14, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 135

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0528/25 Oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 205,00 € 27.05.2025 09.06.2025 Objednávka
VOBJ/0505/25 Údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 738,00 € 20.05.2025 06.06.2025 Objednávka
DFB1/0518/25 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 738,00 € 02.06.2025 06.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0517/25 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 205,00 € 02.06.2025 06.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0516/25 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 2 319,00 € 02.06.2025 06.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0490/25 zemné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 650,00 € 20.05.2025 28.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0433/25 Zemné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 800,00 € 06.05.2025 20.05.2025 Objednávka
DFB1/0412/25 prepravná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 476,00 € 05.05.2025 16.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0394/25 Vývoz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 476,00 € 17.04.2025 05.05.2025 Objednávka
DFB1/0310/25 prepravné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 660,50 € 03.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0283/25 zemné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 7 831,40 € 27.03.2025 07.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0288/25 Vývoz hnoja Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 661,00 € 20.03.2025 03.04.2025 Objednávka
VOBJ/0234/25 Prepojenie vody Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 8 189,05 € 05.03.2025 28.03.2025 Objednávka
DFB1/0181/25 vývoz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 300,00 € 03.03.2025 10.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0182/25 Preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 300,00 € 21.02.2025 07.03.2025 Objednávka
DFB1/0091/25 vývoz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 722,00 € 06.02.2025 10.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0062/25 Preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 722,00 € 17.01.2025 07.02.2025 Objednávka
DFB1/0044/25 zemné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 800,00 € 24.01.2025 29.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0071/25 Zemné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 2 214,00 € 20.01.2025 28.01.2025 Objednávka
DFB1/1251/24 vývoz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 560,00 € 03.01.2025 10.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra