Orange Slovensko,a.s.
Informácie
- Názov: Orange Slovensko,a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Prievozska 6/A, 82109 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 94
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0528/20 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 24,00 € | 10.09.2020 | 18.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0446/20 | fotopasce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 24,00 € | 11.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0385/20 | fotopasce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 24,00 € | 13.07.2020 | 23.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0317/20 | fotopasce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 24,00 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0247/20 | telekom.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 24,00 € | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0209/20 | telekom..služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 24,00 € | 16.04.2020 | 28.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0148/20 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 48,34 € | 11.03.2020 | 21.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0702/15 | Telefónne služby 12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2,68 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0644/15 | Telefónne služby 12/2015 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 385,19 € | 09.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0652/15 | Telefónne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | -323,93 € | 10.12.2015 | 11.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0004/15 | Telefónne služby 1/2015, Tel. služby - platba mobilom | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 414,41 € | 12.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0652/15 | Telefónne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | -323,93 € | 14.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0644/15 | Telefónne služby 12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 385,19 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0553/15 | Tel. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 405,97 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0198/15 | Telefónne služby 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 415,63 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0244/15 | Telefónne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 383,76 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0349/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 410,61 € | 17.08.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFB1/0156/15 | Telefónne služby 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 406,32 € | 13.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0122/15 | Telefónne služby 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 406,73 € | 16.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0050/15 | Telefónne služby 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 416,45 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |