Eduard Pribul
Informácie
- Názov: Eduard Pribul
- IČO: 34675639
- Adresa: Poštová 5, 900 26 Slovenský Grob
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 682
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS2/0029/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 7,00 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0028/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 12,49 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0068/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 155,52 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0067/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 34,60 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0032/18 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 241,56 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0021/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 6,12 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0056/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 193,77 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0048/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 200,54 € | 26.02.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0018/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 3,06 € | 26.02.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0024/18 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 281,72 € | 26.02.2018 | 13.03.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0022/18 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 254,40 € | 15.02.2018 | 27.02.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0038/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 160,18 € | 13.02.2018 | 26.02.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0013/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 13,36 € | 13.02.2018 | 26.02.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0036/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 47,15 € | 05.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0044/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 35,37 € | 04.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0027/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 43,93 € | 09.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0019/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 63,47 € | 05.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0011/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 35,90 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0109/14 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 37,50 € | 05.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0051/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 15,41 € | 09.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra |