Faktúra č. DFKV/0006/25

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFKV/0006/25
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný dozor
  • Dátum doručenia: 13.06.2025
  • Celková hodnota: 3 622,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VOBJ/1040/24
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOBJ/1040/24 Stavebný dozor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 M PRO s.r.o. 45911606 17 784,00 € 04.11.2024 05.11.2024 Objednávka
Tlačiť