Faktúra č. DFKV/0004/25

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFKV/0004/25
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný dozor
  • Dátum doručenia: 09.04.2025
  • Celková hodnota: 3 271,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VOBJ/1040/24
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOBJ/1040/24 Stavebný dozor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 M PRO s.r.o. 45911606 17 784,00 € 04.11.2024 05.11.2024 Objednávka
Tlačiť