Faktúra č. DFB1/1050/25

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/1050/25
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava
  • Dátum doručenia: 27.10.2025
  • Celková hodnota: 16 500,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VOBJ/0817/25
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOBJ/0817/25 Oprava kotla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 20 295,00 € 22.09.2025 02.10.2025 Objednávka
Tlačiť