Faktúra č. DFB1/1015/24
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash and Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/1015/24
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 04.11.2024
- Celková hodnota: 191,95 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.11.2024
- Poznámka: