Faktúra č. DFB1/0732/19

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0732/19
  • Popis fakturovaného plnenia: telekom.služby
  • Dátum doručenia: 10.09.2019
  • Celková hodnota: 425,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 83640472
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť