Faktúra č. DFB1/0644/22
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: KÄRCHER Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0644/22
- Popis fakturovaného plnenia: náhradné diely
- Dátum doručenia: 22.08.2022
- Celková hodnota: 327,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.09.2022
- Poznámka: