Faktúra č. DFB1/0637/23

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0637/23
  • Popis fakturovaného plnenia: spotr.veter.tovar
  • Dátum doručenia: 15.08.2023
  • Celková hodnota: 571,92 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť