Faktúra č. DFB1/0314/18
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: MARITRANS s.r.o.
- IČO: 48061654
- Adresa: SNP 14, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0314/18
- Popis fakturovaného plnenia: Demontáž senníka
- Dátum doručenia: 31.05.2018
- Celková hodnota: 780,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.06.2018
- Poznámka: