Faktúra č. DFB1/0200/23

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
  • Názov: SNAP, s.r.o.
  • IČO: 31583491
  • Adresa: M.R.Štefánika 31, 963 01 Krupina
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0200/23
  • Popis fakturovaného plnenia: údržba
  • Dátum doručenia: 21.03.2023
  • Celková hodnota: 47,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť