Faktúra č. DFB1/0170/19
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: LUMAX, s.r.o.
- IČO: 36675148
- Adresa: Železničná 4745, 903 01 Senec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0170/19
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 11.03.2019
- Celková hodnota: 817,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.03.2019
- Poznámka: