Faktúra č. DFB1/0108/21
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: CreoCom, s.r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0108/21
- Popis fakturovaného plnenia: spotr.tovar
- Dátum doručenia: 11.03.2021
- Celková hodnota: 402,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.03.2021
- Poznámka: