Faktúra č. DFB1/0069/17

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivánka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0069/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za komunálne odpady 2017 - Ivanka
  • Dátum doručenia: 20.02.2017
  • Celková hodnota: 4 312,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Rozhodnutie č. 4055
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2017
  • Poznámka:
Tlačiť