Faktúra č. DFB1/0035/24
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0035/24
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 19.01.2024
- Celková hodnota: 435,37 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.02.2024
- Poznámka: