Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17325

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0650/15 Náradie,ost.materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Švrček Vladimír 37183516 478,12 € 14.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0643/15 Oprava okna Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 32,88 € 11.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFB1/0644/15 Telefónne služby 12/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 385,19 € 11.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFB1/0646/15 Ostatný materiál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Švrček Vladimír 37183516 966,02 € 11.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFB1/0647/15 drevo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Ondrej Sandtner US ATYP 11692901 279,15 € 11.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFB1/0648/15 Periny,vankúše,posteľné prádlo,plachty Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 HONOR s.r.o. 31598251 3 780,00 € 11.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFB1/0645/15 Riady a príbory Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Milan BÁNOCZKÝ TOMDUS 31111785 808,20 € 11.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFB1/0648/15 Periny,vankúše,posteľné prádlo,plachty Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HONOR s.r.o. 31598251 3 780,00 € 11.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0645/15 Riady a príbory Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan BÁNOCZKÝ TOMDUS 31111785 808,20 € 11.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0642/15 CO zváračka s príslušenstvom Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Elektro plus s.r.o. 36270032 844,90 € 10.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFPC/0307/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 139,70 € 10.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFS1/0192/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 19,20 € 10.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFS1/0193/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 27,65 € 10.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFB1/0638/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 91,96 € 10.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFB1/0640/15 Rezivo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 STAVEBNINY TUREŇ s. r. o. 43894771 570,24 € 10.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFB1/0641/15 Náradie,materiál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 1 589,17 € 10.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFS1/0194/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 363,28 € 10.12.2015 22.12.2015 Faktúra
DFB1/0639/15 UP - šport. potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 TRINET Corp., s. r. o. 36362786 160,80 € 10.12.2015 04.01.2016 Faktúra
DFB1/0652/15 Telefónne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 -323,93 € 10.12.2015 11.01.2016 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0677/15 PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MB TECH BB s.r.o. 36622524 19 231,00 € 10.12.2015 28.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0310/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 344,95 € 10.12.2015 21.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0197/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 244,51 € 10.12.2015 22.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0642/15 CO zváračka s príslušenstvom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Elektro plus s.r.o. 36270032 844,90 € 10.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0641/15 Náradie,materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 1 589,17 € 10.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0621/15 Prenájom kopírky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 610,54 € 09.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFB1/0622/15 Prenájom kopírky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 460,75 € 09.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFB1/0623/15 Telekom. služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,88 € 09.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFB1/0624/15 Plyn Ivanka, Bernolákovo 11/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 18 336,12 € 09.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFB1/0626/15 Následné overenie nastavenia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 54,00 € 09.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFB1/0627/15 UP - šport. vybavenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o 31633986 178,15 € 09.12.2015 15.12.2015 Faktúra