Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29316

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0012/20 PZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 150,01 € 15.01.2020 17.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1010/19 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPOĽAHNI SA s.r.o. 47520841 78,00 € 14.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1009/19 prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 147,62 € 14.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1008/19 magazín Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUXUR Media SK, s. r. o. 51104911 25,00 € 14.01.2020 14.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
2019-1-DE03-KA229-059615_3 Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáť v odbornom vzdelávaní a príprave Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Norbert Barkol Iné 604,00 € 14.01.2020 15.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
2019-1-DE03-KA229-059615_3 Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáť v odbornom vzdelávaní a príprave Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Sylvia Jurišová Iné 604,00 € 14.01.2020 15.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0043/20 Materiál na opravu motorových vozidiel. Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 216,00 € 13.01.2020 05.02.2020 Objednávka
VOBJ/0044/20 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 233,00 € 13.01.2020 05.02.2020 Objednávka
VOBJ/0036/20 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 372,00 € 13.01.2020 07.02.2020 Objednávka
VOBJ/0039/20 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 132,00 € 13.01.2020 29.01.2020 Objednávka
VOBJ/0046/20 Lyžiarsky výcvik Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 375,00 € 13.01.2020 28.01.2020 Objednávka
VOBJ/0038/20 Lyžiarsky pobyt Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 4 125,00 € 13.01.2020 28.01.2020 Objednávka
VOBJ/0042/20 Čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drogéria plus, s .r.o 45700770 963,00 € 13.01.2020 27.01.2020 Objednávka
VOBJ/0045/20 Veterinárna starostlivosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 945,00 € 13.01.2020 27.01.2020 Objednávka
VOBJ/0041/20 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 233,00 € 13.01.2020 27.01.2020 Objednávka
DFB1/1007/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17 437,99 € 13.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0011/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELEKTROČAS s.r.o. 35841397 157,20 € 13.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0004/20 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 710,87 € 13.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0009/20 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 124,53 € 13.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0008/20 stelivo pod kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 840,00 € 13.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra