Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OZ Paradrezúra Excelent | Iné | 0,00 € | 05.07.2023 | 12.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| VOBJ/0601/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Marek Mikóczi - MARKUS | 51376547 | 246,00 € | 04.07.2023 | 24.08.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0600/23 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 287,00 € | 04.07.2023 | 24.08.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0535/23 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 696,38 € | 04.07.2023 | 10.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0533/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 274,44 € | 04.07.2023 | 01.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0534/23 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 863,54 € | 04.07.2023 | 01.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0536/23 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 47,20 € | 04.07.2023 | 01.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0586/23 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 03.07.2023 | 11.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0585/23 | Veterinárna starostlivosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 03.07.2023 | 11.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0583/23 | Switch | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 12 804,00 € | 03.07.2023 | 24.08.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0582/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 600,00 € | 03.07.2023 | 01.08.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0599/23 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 441,00 € | 03.07.2023 | 01.08.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0598/23 | Oprava krytej kruhovej jazdiarne v COVP v Zálesí | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 48 782,29 € | 03.07.2023 | 25.08.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0597/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 175,00 € | 03.07.2023 | 31.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0596/23 | C-compositum | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 130,00 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0595/23 | Preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GOLD MILK, spol. s r.o. | 31449026 | 252,00 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0594/23 | Tlačivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 734,00 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0593/23 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 503,00 € | 03.07.2023 | 24.08.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0592/23 | Servis PC Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 96,00 € | 03.07.2023 | 24.08.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0591/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 175,00 € | 03.07.2023 | 24.08.2023 | Objednávka |