Slovenský plynárenský priemysel, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 631

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0623/21 Fa za vyúčt.plynu 8/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 604,50 € 10.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFBV/0702/21 Fa za vyúčt.plynu 9/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 985,67 € 11.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0693/21 Fa za plyn 10/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 805,00 € 06.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0692/21 Fa za plyn 10/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 341,00 € 06.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0691/21 Fa za plyn 10/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 389,00 € 06.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0763/21 Fa za plyn 11/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 805,00 € 03.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0762/21 Fa za plyn 11/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 341,00 € 03.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0761/21 Fa za plyn 11/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 389,00 € 03.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0795/21 Fa za vyúčt.plynu 10/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 6 872,16 € 12.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0847/21 Fa za plyn 12/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 805,00 € 02.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0846/21 Fa za plyn 12/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 341,00 € 02.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0845/21 Fa za plyn 12/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 389,00 € 02.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0876/21 Fa za vyúčt.plynu 11/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 9 602,39 € 10.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0910/21 Fa za predd.na plyn 12/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 11 000,00 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0109/20 Fa za vyúčt.plynu 1/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 16 139,36 € 11.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0110/20 Fa za predd.na plyn 3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 12 374,00 € 11.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0031/20 Fa za plyn 1/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 393,00 € 15.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0030/20 Fa za plyn 1/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 582,00 € 15.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0029/20 Fa za plyn 1/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 648,00 € 15.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0018/20 Fa za vyúčt.plynu 1-12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 282,63 € 16.01.2020 10.02.2020 Faktúra