Peter Saňa - ELTEL
Informácie
- Názov: Peter Saňa - ELTEL
- IČO: 47370955
- Adresa: K. Adlera 1938/18, 84102 Bratiislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 117
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0170/18 | oprava silnoprúdovej zásuvky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 44,80 € | 21.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/18 | výmena silnoprúdej zásuvky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 45,40 € | 30.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/18 | odstránenie revíznych nedostatkov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 454,00 € | 30.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/18 | diagnostika a oprava telekomunikačných rozvodov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 44,80 € | 12.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/18 | diagnostika a oprava osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 28,60 € | 12.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/18 | oprava silnoprúdového vedenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 47,80 € | 12.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/18 | výmena stropného zariadenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 41,40 € | 18.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/18 | výmena osvetlenia, montáž zásuviek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 700,00 € | 14.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/18 | LED stropné osvetlenie, silnoprúdové zásuvky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 755,40 € | 14.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/18 | odstránenie poruchy osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 40,00 € | 14.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/18 | výmena osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 76,60 € | 22.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0406/18 | oprava telefónnej ústredne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 93,00 € | 23.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0431/18 | oprava osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 41,60 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0440/18 | výmena osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 632,80 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0441/18 | výmena osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 399,40 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0438/18 | oprava osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 68,20 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/17 | oprava svetelných okruhov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 71,80 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/17 | oprava zás. okruhu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 82,40 € | 27.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/17 | výmena stropných svietidiel | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 108,60 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/17 | úprava kabeláže do PVC | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 65,20 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |