Technical facility managment
Informácie
- Názov: Technical facility managment
- IČO: 46929851
- Adresa: Nová 39, 900 42 Dunajská Lužná
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/22 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 23.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 30.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | kotolňa Skalická - prevádzka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 01.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/22 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 16.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/22 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/22 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 26.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | hlásenie zneč.ovzdušia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 320,00 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 25.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | prev.kotolne + servis | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 437,44 € | 26.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | tech.údržba kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,00 € | 20.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 22.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 30.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | Prevádzka kotolne G - 8/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 30.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | prevádzka kotolne Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 26.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/21 | servis, nastavenie horákov - kotol Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Technical facility managment | 46929851 | 280,00 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra |