Technical facility managment


Informácie
  • Názov: Technical facility managment
  • IČO: 46929851
  • Adresa: Nová 39, 900 42 Dunajská Lužná

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 115

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0184/23 prevádzka kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 299,68 € 23.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0142/23 prevádzka kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 299,68 € 25.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFBV/0104/23 prevádzka kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 299,68 € 23.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0062/23 prevádzka kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 299,68 € 01.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFBV/0043/23 znečistenie ovzdušia - výpočet popl. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 340,00 € 15.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0016/23 prevádzka kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 299,68 € 23.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0529/23 prevádzka kotolne Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 299,68 € 16.12.2023 07.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0499/23 zabezpečenie kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 299,68 € 01.12.2023 04.01.2024 Faktúra
DFBV/0020/22 prevádzka kotolne GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Technical facility managment 46929851 257,44 € 23.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0019/22 prevádzka kotolne Skalická GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Technical facility managment 46929851 265,68 € 22.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0072/22 výpočet poplatkov za znečistenie, podanie oznámení - Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 320,00 € 22.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DFBV/0071/22 prevádzka kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 265,68 € 23.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DFBV/0111/22 prevádzka kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 265,68 € 28.03.2022 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0156/22 zabezpečenie prev. kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 265,68 € 25.04.2022 02.05.2022 Faktúra
DFBV/0190/22 prevádzka kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 265,68 € 25.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0227/22 prevádzka kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 265,68 € 23.06.2022 08.07.2022 Faktúra
DFBV/0336/22 prevádzka kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 265,68 € 26.09.2022 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0293/22 prevádzka kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 265,68 € 30.08.2022 06.09.2022 Faktúra
DFBV/0265/22 kotolňa Skalická - prevádzka Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 265,68 € 01.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0472/22 prevádzka kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 265,68 € 16.12.2022 27.12.2022 Faktúra