Slovenský plynárenský priemysel, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 649

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0693/23 Fa za plyn 10/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 725,00 € 04.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0692/23 Fa za plyn 10/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 415,00 € 04.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0647/23 Fa za predd.na plyn 10/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 7 197,00 € 14.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0646/23 Fa za vyúčt.plynu 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 032,85 € 14.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0628/23 Fa za plyn 9/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 546,00 € 06.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0627/23 Fa za plyn 9/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 281,00 € 06.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0626/23 Fa za plyn 9/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 233,00 € 06.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0625/23 Fa za plyn 9/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 177,00 € 06.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0567/23 Fa za predd.na plyn 9/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 956,00 € 11.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0566/23 Fa za vyúčt.plynu 7/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 584,05 € 11.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0554/23 Fa za plyn 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 546,00 € 03.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0553/23 Fa za plyn 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 281,00 € 03.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0552/23 Fa za plyn 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 177,00 € 03.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0551/23 Fa za plyn 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 177,00 € 03.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0518/23 Fa za vyúčt.plynu 6/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 -450,99 € 13.07.2023 06.09.2023 Faktúra
DFBV/0519/23 Fa za predd.na plyn 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 956,00 € 13.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFBV/0493/23 Fa za plyn 7/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 546,00 € 04.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFBV/0492/23 Fa za plyn 7/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 281,00 € 04.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFBV/0491/23 Fa za plyn 7/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 177,00 € 04.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFBV/0490/23 Fa za plyn 7/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 177,00 € 04.07.2023 02.08.2023 Faktúra