Faktúra č. DFBV/0503/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok
  • IČO: 31770398
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0503/25
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a dezinfekčné prostriedky
  • Dátum doručenia: 17.12.2025
  • Celková hodnota: 1 140,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 213/2025
  • Dátum zverejnenia: 24.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213/2025 Upratovacie a hygienické potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 1 140,28 € 09.12.2025 16.12.2025 Objednávka
Tlačiť