Faktúra č. DFBV/0435/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok
  • IČO: 31770398
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0435/24
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 16.12.2024
  • Celková hodnota: 6 913,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 175/2024
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
175/2024 Originálne tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 6 913,44 € 06.12.2024 11.12.2024 Objednávka
Tlačiť