Faktúra č. DFBV/0274/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok
  • IČO: 31770398
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0274/25
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 08.09.2025
  • Celková hodnota: 2 511,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 86/2025
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
86/2025 Originálne tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 511,78 € 05.09.2025 10.09.2025 Objednávka
Tlačiť