Faktúra č. DFBV/0213/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok
  • IČO: 31770398
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0213/24
  • Popis fakturovaného plnenia: jednorazový spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 22.08.2024
  • Celková hodnota: 453,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 69/2024
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
69/2024 Potreby na akcie pre klientov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 453,98 € 12.08.2024 17.08.2024 Objednávka
Tlačiť