Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2992
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0059/16 | refakturácia el.energie - Galvaniho- 1-3/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VOBE, s.r.o. | 35744731 | 371,07 € | 01.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0058/16 | mobil-riaditeľ | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 32,50 € | 30.03.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0056/16 | účtovnícke práce 2/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 200,00 € | 21.03.2016 | 16.04.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0053/16 | za pobyt šoféra LV Krahule od 29.2.-4.3.2016 pre žiakov školy | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CERES - cestovná kancelária | 36533823 | 46,00 € | 16.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0052/16 | preplatok za teplo - 2/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -981,71 € | 14.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0051/16 | Virtuálna knižnica 2/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 14.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0050/16 | prepravné služby - Viedeň 16.4.2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CK Transtip, s.r.o. | 45313067 | 139,50 € | 14.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0049/16 | za počítačové služby 2/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Michal Jášek | 46348263 | 960,00 € | 11.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0047/16 | skipasy-lyžiarsky kurz | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JUDr.Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. | 17922372 | 560,00 € | 10.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0042/16 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 15,17 € | 07.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0046/16 | vyúčt.el.energie II. - obd.2/16 - prepatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -77,73 € | 07.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0045/16 | vyúčt.spotreby el.energie 2/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 7,77 € | 07.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0044/16 | telefóny 2/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,13 € | 07.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0043/16 | poplatok za odvoz odpadu - 2/16, poplatok za odvoz odpadu - 2/16 - školník, poplatok za odvoz odpadu - 2/16 - ZA Stomamed | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 132,72 € | 07.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0041/16 | VaS 2/16 - škola, VaS - školník 2/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 98,08 € | 04.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0040/16 | zrážky - školník 2/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,43 € | 04.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0039/16 | zrážky-škola 2/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 272,05 € | 04.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0038/16 | dodávka zemného plynu obd. 1.3.-31.3.16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 190,00 € | 03.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0037/16 | oprava šijacich strojov Textima a Minerva | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Balgavý Peter Boss-opravy a predaj šijacich strojov | 11801182 | 93,40 € | 01.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0035/16 | účtovnícke služby 1/16, školenie | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 266,00 € | 25.02.2016 | 15.04.2016 | Faktúra |