SPP - Slovenský plynárenský priemysel


Informácie
  • Názov: SPP - Slovenský plynárenský priemysel
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 01

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 128

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0401/21 zemný plyn záloha za 10/2021 za prac. SC SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 295,00 € 04.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0375/21 zemný plyn 09/2021 záloha prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 295,00 € 10.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0318/21 záloha plyn 08/2021 prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 295,00 € 02.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0279/21 záloha na plyn na 07/2021 prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 295,00 € 08.07.2021 09.08.2021 Faktúra
DFBV/0220/21 záloha na plyn za 06/2021 prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 295,00 € 02.06.2021 05.07.2021 Faktúra
DFBV/0172/21 zemný plyn 01.2021 - 31.05.2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 295,00 € 05.05.2021 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0125/21 záloha na plyn za 04/2021 prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 295,00 € 07.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0073/21 záloha na plyn na 03/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 295,00 € 10.03.2021 06.04.2021 Faktúra
DFBV/0029/21 zemný plyn 02/2021 prac.SC-Záloha Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 295,00 € 03.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0009/21 záloha na plyn na 01/2021 prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 295,00 € 14.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0361/20 zemny plyn 08/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 343,00 € 07.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0296/20 záloha na plyn na 07/2020 prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 343,00 € 06.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0251/20 plyn 06/2020 prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 343,00 € 09.06.2020 05.07.2020 Faktúra
DFBV/0193/20 zemný plyn 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 343,00 € 08.05.2020 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0158/20 zemný plyn SC za 04/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 343,00 € 08.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0101/20 záloha na ply na 03/20 / prac. SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 343,00 € 09.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0011/20 záloha- plyn za prac.SC 01/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 343,00 € 20.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0016/20 vyúčtovanie plynu za rok 2019/prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 669,76 € 24.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0035/20 záloha na plyn na 02/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 343,00 € 07.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0575/20 záloha na plyn 12/2020 prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 343,00 € 08.12.2020 02.01.2021 Faktúra