TSV Papier


Informácie
  • Názov: TSV Papier
  • IČO: 32627211
  • Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 153

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OZ250912 Kancelársky materiál a tlačivá Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 246,40 € 24.09.2025 27.09.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F250811 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 139,10 € 12.08.2025 13.09.2025 Faktúra
F250719 Kancelársky materiál a tlačivá Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 117,42 € 28.07.2025 23.08.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
OZ250803 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 139,10 € 07.08.2025 13.08.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
OZ250704 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 117,50 € 17.07.2025 29.07.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F250633 Kancelársky materiál a tlačivá Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 719,64 € 25.06.2025 26.07.2025 Riaditeľ Faktúra
F250611 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 171,92 € 10.06.2025 11.07.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
OZ250609 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 719,64 € 13.06.2025 26.06.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F250507 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 258,69 € 12.05.2025 13.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
OZ250511 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 171,92 € 28.05.2025 11.06.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F250431 Kancelársky materiál, tlačivá Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 290,43 € 28.04.2025 22.05.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
F250426 Kancelársky materiál, tlačivá Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 527,24 € 23.04.2025 22.05.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
OZ250504 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 260,00 € 07.05.2025 17.05.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
OZ250413 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 290,43 € 17.04.2025 28.04.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
OZ250405 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 527,24 € 04.04.2025 25.04.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F250323 Kancelársky materiál, tlačivá Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 183,91 € 20.03.2025 17.04.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F250306 Kancelársky materiál, tlačivá Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 708,85 € 05.03.2025 03.04.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
OZ250308 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 183,91 € 18.03.2025 31.03.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F250235 Kancelársky materiál, tlačivá Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 646,16 € 24.02.2025 20.03.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
OZ250301 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 765,60 € 03.03.2025 12.03.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka