Faktúra č. DFBV/0569/21

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0569/21
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné stočné zrážky za 27.11.-26.12.2021
  • Dátum doručenia: 10.01.2022
  • Celková hodnota: 317,98 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť