Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13762
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0688/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 538,17 € | 25.08.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0694/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 377,38 € | 25.08.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0695/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 696,12 € | 25.08.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0696/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 48,08 € | 24.08.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0677/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 232,30 € | 21.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0678/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 66,24 € | 21.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0679/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 642,52 € | 21.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0680/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 24,48 € | 21.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0683/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 170,81 € | 21.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0675/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 163,32 € | 21.08.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0676/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 169,92 € | 21.08.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0681/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 380,09 € | 21.08.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0682/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 142,50 € | 21.08.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0684/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 608,87 € | 20.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0670/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Róbert Mokráň - IZOCOM | 37499084 | 39,62 € | 18.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0672/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 166,52 € | 18.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0669/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,17 € | 17.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0662/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 100,10 € | 17.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0665/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 552,12 € | 17.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0666/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 138,24 € | 17.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra |