Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13162
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0131/15 | elektrika-Podbrezovská-2/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 15.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Achbergerová Emília | 17580315 | 1 996,62 € | 13.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 411,02 € | 13.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/15 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LYRECO CE , SE | 35958120 | 60,94 € | 13.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/15 | posypová soľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Technické služby - A.S.A. s.r.o. | 35848910 | 108,00 € | 13.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/15 | odvoz odpadu-Podbrezovska-1/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 265,54 € | 12.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/15 | odvoz odpadu-Strelková | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 61,75 € | 12.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/15 | gastrolístky, poplatky k gastrolístkam | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 4 788,84 € | 12.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Radko Hudec - Tibor Brunczlík | 40545709 | 144,00 € | 12.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 11.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/15 | Dobropis k FA 85/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LYRECO CE , SE | 35958120 | -21,60 € | 11.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/15 | tabule-2x, kancelárky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LYRECO CE , SE | 35958120 | 1 168,40 € | 11.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/15 | internet-Strelková-2/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 11.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/15 | oprava havárie na kúrení-DSS Podbrezovska | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 252,00 € | 11.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/15 | VFA-elektrika-Podbrezovska-1/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 276,09 € | 10.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/15 | právne služby 1/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 641,41 € | 10.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/15 | telekomunikačné služby-1/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,54 € | 10.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/15 | telekomunikačné služby-1/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 268,26 € | 10.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/15 | BOZP,OPP,CO-1/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 10.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PODOBNY Samuel | 33841802 | 717,72 € | 10.02.2015 | 10.06.2015 | Faktúra |