Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12931
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0206/15 | čistiace,hygienické potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 512,93 € | 26.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/15 | kontajner-Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 225,56 € | 26.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/15 | Dobropis k FA 129/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VaV Servis s.r.o. | 36781878 | -40,00 € | 25.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Achbergerová Emília | 17580315 | 896,61 € | 25.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 189,48 € | 25.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 1 224,97 € | 24.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 574,91 € | 24.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 538,70 € | 23.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 863,16 € | 23.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/15 | oprava sifónov-Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 178,00 € | 22.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/15 | pretesnenie spojov spotrebičov pre kuchyňu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 210,00 € | 20.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/15 | stočné, vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 19.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 120,96 € | 19.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/15 | oprava kúrenia-ZPS Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 188,00 € | 19.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/15 | dezinsekcia-ZPS Pri vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 120,00 € | 19.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/15 | telekomunikačné poplatky 8.2.-7.3.2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,17 € | 17.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/15 | havarijné poistenie-Felícia-26.4.2015-25.10.2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 189,01 € | 17.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/15 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 180,84 € | 17.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 131,33 € | 17.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/15 | 2ks preukazov kotolov V. triedy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Dpt. Miroslav Zigo | 32088647 | 96,00 € | 16.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra |