Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12931
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0255/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 449,53 € | 10.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 143,47 € | 10.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Achbergerová Emília | 17580315 | 440,27 € | 10.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/15 | čistiace potreby-práčovňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 089,00 € | 09.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/15 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 265,20 € | 09.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/15 | telekomunikačné poplatky-3/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,42 € | 09.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/15 | telekomunikačné poplatky-3/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 219,98 € | 09.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/15 | voda z povrchového odtoku-3/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 38,71 € | 09.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/15 | voda z povrchového odtoku-Podbrezovská-3/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 175,84 € | 09.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/15 | odvoz odpadu-3/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 1 310,61 € | 09.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/15 | telekomunikačné poplatky-3/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 379,74 € | 09.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/15 | servis výťahov-3/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 09.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/15 | plyn-Strelková-4/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 136,00 € | 08.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 152,64 € | 08.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/15 | servis PC za 1-3/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 07.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/15 | inštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROTES-UNI s.r.o. | 34146466 | 265,87 € | 07.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/15 | oprava zámkov na Podbrezovskej | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ivan Lendvay - KS - GOLEM | 35333171 | 106,00 € | 07.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/15 | oprava privolávačov na zdravotnom úseku-Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Juraj Lehotský - DOMPtronic | 17401585 | 98,40 € | 07.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 985,43 € | 07.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/15 | maliarske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 87,12 € | 07.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra |