Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12931
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0385/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 276,12 € | 21.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/15 | montáž žaluzií-výmena | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Shadow Service s.r.o. | 47572680 | 91,81 € | 20.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0371/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 165,10 € | 20.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/15 | wokrshop-Efektívny pomáhajúci rozhovor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Coachingplus | 42127131 | 49,00 € | 18.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 143,00 € | 18.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Achbergerová Emília | 17580315 | 621,06 € | 18.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Achbergerová Emília | 17580315 | 375,61 € | 18.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/15 | odvoz odpadu-Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 190,16 € | 15.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 205,14 € | 15.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 450,44 € | 15.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/15 | elektrická energia-Podbrezovská-5/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 14.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/15 | stoličky 7x | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Möbelix SK, s. r. o. | 35903414 | 139,93 € | 14.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/15 | VFA-plyn-Podbrezovská-4/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 638,40 € | 14.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/15 | telekomunikačné poplatky-8.4-7.5/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,47 € | 14.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 155,78 € | 13.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 240,12 € | 13.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 397,00 € | 13.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 177,72 € | 13.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 191,99 € | 13.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Achbergerová Emília | 17580315 | 832,32 € | 12.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra |