Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13945
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1025/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 123,88 € | 31.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1026/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 201,98 € | 31.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1027/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 250,54 € | 31.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1028/19 | služby BOZP, OPP a CO 12/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 31.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1029/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 843,49 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1030/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 214,26 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1031/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 125,61 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1032/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 733,84 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1033/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 226,08 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1034/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 704,28 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1035/19 | telekomunikačná technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1036/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1 067,29 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1037/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 71,50 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1038/19 | služby mobilnej TKS 12/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 447,36 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1039/19 | služby pevnej TKS 12/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 141,70 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1041/19 | servis a oprava výťahov 12/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 310,80 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1044/19 | plyn 12/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 020,79 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1045/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 12/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 817,45 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1046/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 238,86 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1040/19 | elektronické stravovacie poukážky 12/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 356,00 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra |