Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12284
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0810/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 558,48 € | 12.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0815/18 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 128,40 € | 12.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0798/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 336,12 € | 12.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0800/18 | právne služby 10/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 2 882,33 € | 12.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0811/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 676,93 € | 12.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0812/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 79,86 € | 12.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0813/18 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 10/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 407,64 € | 12.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0816/18 | oprava STA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 308,00 € | 12.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0817/18 | Interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KATER, s.r.o. | 44099916 | 726,00 € | 12.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0814/18 | oprava veľkokuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GFS, s.r.o. | 35798483 | 446,56 € | 12.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
OBJ/175/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 460,80 € | 12.11.2018 | 19.11.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
OBJ/177/18 | oprava práčok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jozef Vojáček | 11691280 | 1 104,00 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0793/18 | špeciálne kvapaliny - zimná zmes do ostrekovačov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Filson Slovakia s.r.o. | 48157716 | 25,90 € | 09.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0807/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 602,83 € | 09.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0808/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,92 € | 09.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0809/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 349,93 € | 09.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0790/18 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 10/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 589,96 € | 09.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0791/18 | elektronické stravovacie poukážky 10/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 342,80 € | 09.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0792/18 | elektronické stravovacie poukážky 10/2018 - doúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 28,80 € | 09.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0794/18 | služby mobilnej TKS 10/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 434,80 € | 09.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra |