Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12806
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0330/24 | plyn Strelkova 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 283,00 € | 01.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0329/24 | plyn Račianska 07/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 124,00 € | 01.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0340/24 | EL EN Strelková - vyúčtovanie 07/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 71,48 € | 01.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/24 | Servis HP Strelkova, Račianska | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 227,28 € | 01.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/24 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 1 511,64 € | 01.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/24 | Servis HP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 1 342,80 € | 01.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 70,00 € | 01.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/24 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 84,24 € | 01.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 1 663,80 € | 01.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/24 | finančné výkazy 07/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 01.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/24 | čistiace a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 2 187,41 € | 01.08.2024 | 20.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0309/24 | EL EN Strelkova 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 130,00 € | 01.08.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0308/24 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 60,00 € | 01.08.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0307/24 | EL EN Pri vinohradoch - LETO 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 01.08.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0306/24 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 110,00 € | 01.08.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0305/24 | EL EN Podbrezovská 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 200,00 € | 01.08.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0304/24 | plyn Podbrezovská 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 849,00 € | 01.08.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
OBJ/099/24 | Servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 243,60 € | 01.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OBJ/094/24 | Kancelárske potreby. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 369,65 € | 01.08.2024 | 14.08.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0315/24 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 236,40 € | 31.07.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |