Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12272
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ/133/19 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 229,20 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0671/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 80,35 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0672/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 318,64 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0673/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 141,14 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 20/2018 | poskytnutie prechodného ubytovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vilma Iľanovská | Nájmy a prenájmy | 115,00 € | 09.09.2019 | 09.09.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | |||
DFBV/0649/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 47,26 € | 06.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0655/19 | služby mobilnej TKS 8/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 448,75 € | 06.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0669/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,64 € | 06.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0670/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 155,76 € | 06.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0656/19 | EL EN Podbrezovská 8/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 100,40 € | 06.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0657/19 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 8/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 589,57 € | 06.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0651/19 | právne služby 07/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 3 428,20 € | 05.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0668/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 310,49 € | 05.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0678/19 | plyn 9/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 068,00 € | 05.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0679/19 | plyn 8/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4 832,13 € | 05.09.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0652/19 | Servisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31338551 | 157,20 € | 04.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0653/19 | Posteľná bielizeň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HONOR, s. r. o. | 31598251 | 3 099,60 € | 04.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0654/19 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | REMOS spol. s.r.o. | 35890941 | 970,92 € | 04.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0658/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 855,98 € | 04.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0659/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 619,30 € | 04.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra |