Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12272
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0859/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 734,71 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0879/19 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 130,00 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0880/19 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 55,00 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0881/19 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 106,00 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0883/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 303,90 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0889/19 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 33,69 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0890/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 572,44 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0860/19 | EL EN Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 10/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 410,72 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0861/19 | EL EN Strelková 10/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 146,27 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0862/19 | EL EN Pri vinohradoch - LETO 10/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 131,09 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0864/19 | EL EN Pri vinohradoch - byty 11/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 956,10 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0865/19 | EL EN Strelková, Pri vinohradoch - JESEŇ 11/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 215,66 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0866/19 | elektronické stravovacie poukážky 11/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 468,00 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0884/19 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 93,16 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0885/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -113,52 € | 14.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0863/19 | EL EN Podbrezovská 10/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -192,15 € | 14.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0854/19 | plyn 10/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 187,03 € | 14.11.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
OBJ/169/19 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 96,00 € | 14.11.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0888/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 250,44 € | 13.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
OBJ/178/19 | odstránenie zatekania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 106,00 € | 13.11.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |