Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12271
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ/029/24 | Servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 7 248,00 € | 04.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0086/24 | oprava prívodu UK | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TZB Technológie, s.r.o. | 44549318 | 4 438,98 € | 04.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0085/24 | Servisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 355,20 € | 04.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0103/24 | finančné výkazy 02/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 04.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0102/24 | zdravotný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 61,70 € | 04.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
OBJ/034/24 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 1 659,72 € | 04.03.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OBJ/036/24 | Pracovná obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 417,36 € | 04.03.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OBJ/032/24 | Nábytok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 1 380,00 € | 04.03.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OBJ/033/24 | Náhradné diely | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Meditech SK, s.r.o. | 46964690 | 348,00 € | 04.03.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OBJ/035/24 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 1 588,80 € | 04.03.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OBJ/028/24 | Servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 243,60 € | 29.02.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OBJ/042/24 | Stravovacie služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 30 786,77 € | 29.02.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OBJ/038/24 | oprava telekomunikačnej techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPELEX, spol. s r.o. | 35746190 | 900,60 € | 28.02.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0079/24 | plyn Podbrezovská 03/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 531,00 € | 26.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0072/24 | oprava veľkokuchynských zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 407,40 € | 26.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0077/24 | služby satelitnej televízie 03/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 10,60 € | 26.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0076/24 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 219,22 € | 26.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0078/24 | elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 895,20 € | 26.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0074/24 | voda Pri vinohradoch JL 02/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 583,76 € | 26.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0075/24 | voda Pri vinohradoch JZ 02/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 363,11 € | 26.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |