Objednávka č. VO/0039/20

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Zuzana Kontár
  • Funkcia: Riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: VO/0039/20
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás kancelárske potreby
  • Dátum vyhotovenia: 12.10.2020
  • Celková hodnota: 549,89 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV/0142/20 Faktúra za kancelárske potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 2,11 € 28.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0141/20 Faktúra za kancelárske potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 170,77 € 20.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0140/20 Faktúra za kancelárske potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 374,62 € 13.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0143/20 Faktúra za kancelárske potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 2,39 € 02.11.2020 23.11.2020 Faktúra
Tlačiť