Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0070/25 | Faktúra za hygienické a dezinfekčné potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 128,72 € | 11.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0074/25 | Faktúra za čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 14,51 € | 16.06.2025 | 25.06.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra |