Faktúra č. DFBV/0181/22

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0181/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za čistiace a hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 15.11.2022
  • Celková hodnota: 1 645,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0063/22
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0063/22 Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 1 645,50 € 07.11.2022 08.11.2022 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť