Faktúra č. DFBV/0155/24
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0155/24
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za školské tlačivá
- Dátum doručenia: 02.10.2024
- Celková hodnota: 295,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0017/24
- Dátum zverejnenia: 05.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0017/24 | Objednávame si u Vás školské tlačivá na školský rok 2024/2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 580,53 € | 30.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |