Faktúra č. DFBV/0153/24

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0153/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za hygienické a dezinfekčné potreby
  • Dátum doručenia: 01.10.2024
  • Celková hodnota: 1 627,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0040/24
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0040/24 Objednávame si u Vás hygienické a dezinfekčné potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 1 627,06 € 20.09.2024 21.09.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť