Faktúra č. DFBV/0153/23
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Dodávateľ
- Názov: Pretože TRIPSY s.r.o.
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0153/23
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za čistiace potreby
- Dátum doručenia: 06.10.2023
- Celková hodnota: 921,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0058/23
- Dátum zverejnenia: 11.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0058/23 | Objednávame si u Vás čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 921,23 € | 26.09.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |